索引号 | AB-xwxwb--sgzc-2015-0016 | 公开日期: | 2015-10-29 08:29 |
来源 | 县财政局 | ||
内容概述 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全委办公室2014年度决算及“三公”经费公开 |
一、 部门主要职责
1.负责为县委决策贯彻落实服务,履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。
2.负责及时、准确、全面地为上级党委和县委收集、报送信息,反映工作动态情况。围绕全县中心工作,组织开展调查研究,提供决策建议和意见。
3.负责县委及县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。负责县委及县委办公室的日常文书处理和印鉴管理工作;负责党委系统文件的收发、批办、管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管和利用。
4.负责县委领导同志公务活动的组织安排,县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作;协调做好中、省、市领导来石接待工作及对外联络工作。
5.负责中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查,提出推动工作落实的建议;负责重要来信来访的督办落实。
6.负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作,保证县委工作高效运转。
7.负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作,中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。
8.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。
9.负责县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作,抓好机关精神文明建设,做好本办人员思想政治、劳资福利工作和离退休人员待遇落实工作。
10.负责县委机关的安全保卫、信访接待和社会治安综合治理工作。
11、负责完成县委交办的其它工任务。
二、部门基本情况
县委办公室内设文书处理、秘书、信息3个股室,下设县委督查研究室、机要局、机关后勤服务中心3个直属机构,挂靠保密局、接待办2个职能部门,人员编制共40人,2014年初实有在职人员34人,退休人员8人,遗属1人,六十年代精退人员1人。
三、2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计497.3万元。包括:(1)财政拨款收入340.1万元;(2)其他收入0.5万元,为2013年度市考指标有功单位奖励;(3)上年结转和结余156.7万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入结转和结余。
2.支出总计497.3万元。包括:(1)基本支出323.4万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括:工资和福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,其他资本性支出。(2)年末结转和结余173.9万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入的结转和结余。
四、“三公”经费支出情况
1.无因公出国(境)费用。
2.公务接待费7.5万元,主要是各级各部门调研指导工作、检查、参观学习等的接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费13.7万元,包括公务用车全年的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
县委办2014年度部门决算收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决 算 数 |
项 目 |
决 算 数 |
一、财政拨款 |
340.10 |
一、一般公共服务 |
323.40 |
二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
0.50 |
四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障与就业 |
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七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区 |
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十、农林水 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息 |
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十三、商业服务业 |
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十四、金融 |
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十五、国土海洋气象等 |
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十六、住房保障 |
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十七、粮油物资储备 |
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十八、国债还本付息 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
340.60 |
本年支出合计 |
323.40 |
用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
173.90 |
上年结转和结余 |
156.70 |
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收入总计 |
497.30 |
支出总计 |
497.30 |
县委办2014年度财政拨款支出表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
合 计 |
323.40 |
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323.40 |
一、工资福利支出 |
176.90 |
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176.90 |
二、商品服务支出 |
85.10 |
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85.10 |
三、对个人和家庭补助支出 |
56.90 |
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56.90 |
四、基本建设支出 |
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五、其他资本性支出 |
4.50 |
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4.50 |
六、对企事业单位补助支出 |
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县委办2014年度“三公”经费决算统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年决算数 |
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合计 |
21.20 |
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1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
7.50 |
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3、公务用车费 |
13.70 |
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其中:(1)公务用车运行费 |
13.70 |
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(2)公务用车购置 |
0.00 |
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(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
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(2)公务用车购置及运行费,指单位购置用车及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
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(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 |