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        索引号 AB-xwxwb--sgzc-2015-0016 公开日期: 2015-10-29 08:29
        来源 县财政局
        内容概述 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全委办公室2014年度决算及“三公”经费公开

        真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全委办公室2014年度决算及“三公”经费公开

        一、  部门主要职责

        1.负责为县委决策贯彻落实服务,履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

        2.负责及时、准确、全面地为上级党委和县委收集、报送信息,反映工作动态情况。围绕全县中心工作,组织开展调查研究,提供决策建议和意见。

        3.负责县委及县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。负责县委及县委办公室的日常文书处理和印鉴管理工作;负责党委系统文件的收发、批办、管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管和利用。

        4.负责县委领导同志公务活动的组织安排,县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作;协调做好中、省、市领导来石接待工作及对外联络工作。

        5.负责中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查,提出推动工作落实的建议;负责重要来信来访的督办落实。

        6.负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作,保证县委工作高效运转。

        7.负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作,中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。

        8.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

        9.负责县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作,抓好机关精神文明建设,做好本办人员思想政治、劳资福利工作和离退休人员待遇落实工作。

        10.负责县委机关的安全保卫、信访接待和社会治安综合治理工作。

        11、负责完成县委交办的其它工任务。

        二、部门基本情况

        县委办公室内设文书处理、秘书、信息3个股室,下设县委督查研究室、机要局、机关后勤服务中心3个直属机构,挂靠保密局、接待办2个职能部门,人员编制共40人,2014年初实有在职人员34人,退休人员8人,遗属1人,六十年代精退人员1人。

        三、2014年度收入支出决算总体情况

        1.收入总计497.3万元。包括:(1)财政拨款收入340.1万元;(2)其他收入0.5万元,为2013年度市考指标有功单位奖励;(3)上年结转和结余156.7万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入结转和结余。
            2.支出总计497.3万元。包括:(1)基本支出323.4万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括:工资和福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,其他资本性支出。(2)年末结转和结余173.9万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入的结转和结余。

        四、“三公”经费支出情况
        1.无因公出国(境)费用。

            2.公务接待费7.5万元,主要是各级各部门调研指导工作、检查、参观学习等的接待支出。
            3.公务用车购置及运行维护费13.7万元,包括公务用车全年的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

        县委办2014年度部门决算收支总表

        单位:万元

             

             

          

        决 算 数

          

        决 算 数

        一、财政拨款

        340.10

        一、一般公共服务

        323.40

        二、事业收入

        二、公共安全

        三、事业单位经营收入

        三、教育

        四、其他收入

        0.50

        四、科学技术

        五、文化体育与传媒

        六、社会保障与就业

        七、医疗卫生

        八、节能环保

        九、城乡社区

        十、农林水

        十一、交通运输

        十二、资源勘探电力信息

        十三、商业服务业

        十四、金融

        十五、国土海洋气象等

        十六、住房保障

        十七、粮油物资储备

        十八、国债还本付息

        十九、其他支出

        本年收入合计

        340.60

        本年支出合计

        323.40

        用事业基金弥补收支差额

        年末结转和结余结转

        173.90

        上年结转和结余

        156.70

        收入总计

        497.30

        支出总计

        497.30

         

        县委办2014年度财政拨款支出表

        单位:万元

          

        基本支出

        项目支出

        合计

          

        323.40

        323.40

        一、工资福利支出

        176.90

        176.90

        二、商品服务支出

        85.10

        85.10

        三、对个人和家庭补助支出

        56.90

        56.90

        四、基本建设支出

        五、其他资本性支出

        4.50

        4.50

        六、对企事业单位补助支出

        县委办2014年度“三公”经费决算统计表

        单位:万元

        项目

        本年决算数

        合计

        21.20

        1、因公出国(境)费用

        0.00

        2、公务接待费

        7.50

        3、公务用车费

        13.70

        其中:(1)公务用车运行费

        13.70

              2)公务用车购置

        0.00

        1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

        2)公务用车购置及运行费,指单位购置用车及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

        3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出